目录
第一部分:单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分: 2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分: 2025年单位预算报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
主要内容
第一部分:单位概况
一、主要职能
1、在权限范围内依法行使对本辖区生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责;
2、负责对建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度、排污许可证制度情况进行监督检查;
3、负责实施环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制相关工作;
4、在玉林市生态环境局授权范围内承担生态环境保护许可具体工作;
5、协助县级党委和政府、各开发园区工委和管委做好辖区内生态保护、污染防治、环境安全等工作;
6、为县级党委和政府、各开发区工委和管委做好辖区内生态保护 、污染防治、环境安全等工作;
7、承担玉林市生态环境局交办的其他业务工作。
二、机构设置情况
玉林市福绵生态环境局与福绵区生态环境保护综合行政执法大队实行“局队合一”体制,属行政性质;有1个直属单位—玉林市福绵区生态环境监测站,监测站属于参照公务员管理事业单位。局机关本级内设政秘股、水股、大气股、生态土壤股、行政与审批股共5个职能科室。
第二部分: 玉林市福绵生态环境局2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
2025年本单位总收入105.65万元,同比减少225.12万元,下降68 %。主要原因是在职在编人员减少,相应收入减少。2025年总支出105.65万元,同比减少225.12万元,下降68%。主要原因是2025年1月机构改革人员减少,原局属参照公务员管理事业单位玉林市福绵区生态环境保护综合行政执法大队在编人员上划至玉林市生态环境保护综合行政执法支队。
二、单位预算收入总体情况说明
2025年本单位总收入预算105.65万元,同比减少225.12万元,下降68 %。其中:
一般公共预算收入 105.65万元,同比减少225.12万元,下降75%。主要原因是2025年1月机构改革人员减少,原局属参照公务员管理事业单位玉林市福绵区生态环境保护综合行政执法大队在编人员上划至玉林市生态环境保护综合行政执法支队。国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%;财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
三、单位预算支出总体情况说明
2025年本单位总支出预算105.65万元,同比减少225.12万元,下降75 %。其中:
基本支出预算74.65万元,同比减少225.12万元,下降75%。下降原因主要是2025年1月机构改革人员减少,原局属参照公务员管理事业单位玉林市福绵区生态环境保护综合行政执法大队在编人员上划至玉林市生态环境保护综合行政执法支队。
项目支出预算31万元,与上年持平。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算
六、一般公共预算“三公两费”经费支出情况说明
我单位2025年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算
3.6万元,与上年持平,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排 0万元,比上年增加 0万元,增长0%。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排3.3万元,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车运行维护费2025年预算安排3.3万元,比上年增加0.3 万元,增长10 %,增加的主要原因是维修公车费用增加。
(三)公务接待费2025年预算安排0.3万元,比上年增加0.15 万元,增长50 %,增加的主要原因是环境督查检查频次可能增多,增加用餐接待费用。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我单位2025年机关运行经费预算11.61万元,较2024年预算减少28.91万元,下降71.34%,,主要原因是2025年1月机构改革人员减少,原局属参照公务员管理事业单位玉林市福绵区生态环境保护综合行政执法大队在编人员上划至玉林市生态环境保护综合行政执法支队。
八、政府采购预算安排情况说明
2025年政府采购预算4万元,与上年持平。其中:货物类采购预算1万元,服务类采购预算3万元,工程类采购预算0万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
(一)2025年,我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目1个,预算资金31万元,政府性基金预算拨款0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
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玉林市福绵生态环境局执法监测运维等费用 |
31 |
通过开展生态环境督察、巡查,环境宣传、环境执法和环境监测等,确保相关业务的正常运行,以提高工作效率,达到生态环境保护及监督等履职目标。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市直财政单位/单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各单位/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:玉林市福绵生态环境局2025年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目绩效目标公开表
十一、 对下转移支付项目绩效目标公开表
关联文件: