目 录
第一部分:单位概况
第二部分:玉林市玉州生态环境局2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:玉林市玉州生态环境局2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、主要职能
玉林市玉州生态环境局在权限范围内依法行使对本辖区生态和城乡各类污染物监管与行政执法职责。负责对建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度、排污许可证制度情况进行监督检查。负责实施环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制相关工作。在玉林市生态环境局授权范围内承担生态环境保护许可具体工作。协助县级党委和政府、工业集中区工委和管委做好辖区内生态保护、污染防治、环境安全工作。为县级党委和政府、工业集中区工委和管委履行生态环境保护责任和突发环境事件应急处置提供监测支持。负责生态环境监督执法。组织拟订突发生态环境事件和生态破坏事件应急预案及处理。负责信访工作、生态环境舆情收集、研判、应对工作。统一行使行政检查、行政处罚、行政强制等执法职能,负责拟定和组织实施生态环境执法制度措施。负责生态环境保护行政执法与公检法司部门的刑事司法衔接联动工作。监督实施建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度,指导监督建设项目生态环境保护竣工验收工作。承担安全生产监管、平安建设工作。配合做好环境保护税征收相关工作。承担玉林市生态环境局交办的其他业务工作、对接市生态环境保护综合行政执法支队。
玉林市玉州区生态环境监测站负责辖区的执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测工作,按要求做好生态环境质量监测相关工作。对接玉林生态环境监测中心、市生态环境应急与技术服务中心。
二、机构设置情况
行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是玉林市玉州生态环境局,作为玉林市生态环境局的派出机构。局属参照公务员管理事业单位是玉林市玉州区生态环境监测站,是玉林市玉州生态环境局管理的公益一类事业单位。
局机关本级内设5个股室:分别为政秘股、水生态环境股、大气环境股、生态土壤与固废股、法规与行政审批股。
第二部分:玉林市玉州生态环境局2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入373.39万元,总支出373.39万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少217.52万元,减少36.8%,主要原因是机构改革人员减少,原局属参照公务员管理事业单位玉林市玉州区生态环境保护综合行政执法大队上划玉林市生态环境保护综合行政执法支队。总支出较上年减少217.52万元,总支出较上年减少36.8%,主要原因是机构改革人员减少,原局属参照公务员管理事业单位玉林市玉州区生态环境保护综合行政执法大队上划玉林市市生态环境保护综合行政执法支队。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入373.39万元,较上年减少217.52万元,减少36.8%,主要原因是机构改革人员减少,原局属参照公务员管理事业单位玉林市玉州区生态环境保护综合行政执法大队上划玉林市生态环境保护综合行政执法支队。
单位收入主要包括:
一般公共预算收入373.39万元,较上年减少217.52万元,减少36.8%,主要原因是机构改革人员减少,原局属参照公务员管理事业单位玉林市玉州区生态环境保护综合行政执法大队上划玉林市市生态环境保护综合行政执法支队。
政府性基金预算收入0万元,同比减少60万元,减少100%。增长原因主要是今年项目开支安排在一般公共预算,去年项目开支安排在政府性基金预算。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出373.39万元,较上年减少217.52万元,减少36.8%,主要原因是机构改革人员减少,原局属参照公务员管理事业单位玉林市玉州区生态环境保护综合行政执法大队上划玉林市市生态环境保护综合行政执法支队。
单位支出主要包括:
基本支出预算 313.39万元,同比减少217.52万元,减少40.9%。主要原因是机构改革人员减少,原局属参照公务员管理事业单位玉林市玉州区生态环境保护综合行政执法大队上划玉林市生态环境保护综合行政执法支队。。
项目支出预算60.00万元,同比减少0万元,下降0%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9万元,同口径比2024年增加0万元,增长0%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排7万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平。
公务用车运行维护费2025年预算安排7万元,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排1万元,与上年持平。
(四)会议费2025年预算安排 0万元,与上年持平。
(五)培训费2025年预算安排1万元,与上年持平。
七、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费主要指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2025年我单位本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算47.74万元,较2024年预算减少28.05万元,减少37%,主要原因机构改革人员减少,厉行节约压缩机关运行经费。
八、政府采购预算安排情况说明
2024年,政府采购预算15.5万元,同比增加1.7万元,增加12.3%。其中:货物类采购预算8.5万元,服务类采购预算7万元,工程类采购预算 0万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目1个,预算资金60万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
|
生态环境局执法监测运维等费用。
|
60 |
按进度完成支付,通过开展生态环境日常执法、环境监测、环境保护宣传、环境污染防治监督、提高环境应急能力、执法能力,保障生态环境机构日常运转,提高公众环境意识,打赢蓝天碧水净土保护战” |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:玉林市玉州生态环境局2025年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
十二、财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表
关联文件: