目 录
第一部分:单位概况
第二部分:玉林市生态环境应急与技术服务中心2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:玉林市生态环境应急与技术服务中心2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
1、制定全市环境应急预案并指导各县(市、区)环境安全应急机构制定应急预案;
2、组织开展环境安全预警工作,监督重点企业执行环境安全应急预案和建设环境安全设施,监视重点企业的环境安全行为并建立企业环境安全档案,监控企业安全储存、运输危险品;
3、组织建设和维护环境安全应急信息系统,受理突发环境污染事件的报告;
4、组织环境应急人员的专业培训和应急演练;
5、管理、购置和维护环境安全应急装备;
6、组织开展现场应急工作;
7、及时确定污染物种类、浓度、污染范围、对人群和动植物以及生态环境的危害程度,提出环境安全应急对策;
8、协调有关部门、专家参与环境应急行动;
9、负责事故现场的通信联络及时准确地向上级报告应急处置情况;
10、负责事故现场调查取证;
11、负责应急装备、物资材料的调度和补给;
12、协助有关部门疏散人群并采取安全防护措施;
13、配合政府有关部门做好环境事故的新闻发布工作
14、组织环境污染事故损失评估,配合地方政府做好善后和环境修复工作。
二、机构设置情况
玉林市生态环境应急与技术服务中心属于正科级公益一类事业单位。在编在岗11人。
第二部分:玉林市生态环境应急与技术服务中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入214.99万元,总支出214.99万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加47.82万元,增长22.24%,主要原因是2025年项目数量增加。总支出较上年增长22.24%,主要原因是2025年项目数量增加。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入214.99万元,较上年增加47.82万元,增长22.24%,主要原因是2025年项目数量增加。单位收入主要包括:一般公共预算,为214.99万元,占总收入100%。
政府性基金预算收入0.00万元,同比减少0万元,减少0%。
国有资本经营预算收入0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%。
财政专户管理资金收入0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%。
单位收入0.00万元,同比增加0.00万元,增长0.00%。
上年结转结余0.00万元。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出214.99万元,较上年增加47.82万元,增长22.24%,主要原因是2025年项目数量增加。单位支出主要包括:一般公共预算,为214.99万元,占总收入100%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.29万元,同口径比2024年减少0.05万元,减少14.24%。具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平。其中:
公务用车购置费2025年预算安排0.00万元,与上年持平。
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排0.29万元,比上年增加0.03万元,增长10.34%。主要原因是根据单位工作需要,会议费与公务接待费相互调剂。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2025年事业单位运行经费预算154.99万元,较上年减少12.18万元,减少7.86%,减少的主要原因是人员社保基数减少,缴纳社保数减少。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0.00万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目2个,预算资金60万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
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环境应急事件处置预留 |
10 |
处理污染环境引起的紧急事件及固体废物泄漏紧急事件 |
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建设项目环境影响评价文件技术评估服务费用 |
50 |
为环保审批部门提供技术支撑(通过项目环评文件技术审查) |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:玉林市生态环境应急与技术服务中心2025年预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目绩效目标公开表
十一、 对下转移支付项目绩效目标公开表
关联文件: